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风险审查岗位职责

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风险审查岗位职责共3篇 审查风险包含哪些内容

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  下面是范文网小编整理的风险审查岗位职责共3篇 审查风险包含哪些内容,供大家阅读。

风险审查岗位职责共3篇 审查风险包含哪些内容

风险审查岗位职责共1

  授信审查岗位职责

  对授信经营部门上报的正常类授信客户的授信申请进行尽职审查并提出明确的独立审查意见向上报批,全面揭示所审查授信业务的风险,对出具的审查意见负责。其主要职责为: (1)可行性审查。依据本手册相关规定,审查授信业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、授信安排、授信价格、授信期限、担保能力等; (2)合规性审查。审查授信业务是否符合国家和本行信贷政策投向规定、授信客户经营范围是否符合授信要求; (3)完整性审查。审查授信资料是否完整有效,包括授信客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等; (4)审查授信客户和授信业务风险等级; (5)授信业务经有权审批人审批同意后,通知授信经营部门和放款中心,并将授信额度、风险等级等相关信息输入CMIS系统;授信业务被否决的,通知授信经营部门; (6)审查正常类授信客户的“定期监控报告”、“信贷备忘录”及风险评级,根据客户风险变化情况,提出明确的审查意见,上报审批。如须变更、冻结授信额度,报高级信贷执行官/信贷执行官批准后书面通知授信经营部门和放款中心; (7)主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化,及时向部门负责人沟通、汇报。

风险审查岗位职责共2

  项 目 接 审 人 员 岗 位 职 责

  1、向报审方出具施工图审查所依据的法律、法规及有关政策条文,向其阐述施工图设计审查的意义及目的,简要介绍审查程序和报审的相关材料、审查时限及收费标准。

  2、对于需要报审的项目,受理人员应指导报审方正确填写报审表,并进行政策性审查;

  3、查验设计单位是否符合该项目的设计资质、查验注册人员的签章是否与该项目的设计单位一致;查验图签上签字是否齐全;

  4、签收有关送审图纸、资料(勘察报告、各专业全套施工图、总平面图、竖向布置图、各专业有关的系统图、结构计算书、按规范要求的有关节能报审表及热工计算书等等),并进行受理登记;

  5.配合审图中心主任负责确定项目负责人和各专业审查人员名单并向项目负责人下达施工图审查的“项目任务书”,移交送审图纸、资料。 6、在项目审查跟踪过程中,负责及时分发各项目的回复意见、变更通知单(或变更图纸)到各项目负责人处。

  7、依据江苏省施工图审查的收费标准和报审图纸的类别计算收费金额,发放收费通知书和审查意见书,;

  8、颁发施工图设计审查批准书。

  项 目 负 责 人 岗 位 职 责

  1.接受项目审查任务书,检查报审项目技术资料的完整性和真实性,以书面形式向报审方催缴审查所必须的补充材料;

  2.编制项目审查计划和要点;参与确定项目审查人员名单,向参加审查的本项目组各专业人员阐明审查计划和要点,并按专业分发报审的技术资料;

  3.检查和督促审查进度,校核各专业审查意见,规范审查意见的表述,汇总上报审查意见书;

  4.校核回复意见和相应的设计变更,及时送各专业审查人员复审,和发送复审意见;

  5.汇总各专业《审结情况表》,提出项目技术性审查能否通过的意见,填报技术性审查合格证副本经审定、批准后交付打印技术性审查合格批准书并交接审人员颁发;

  6、项目总结,汇总整理全部审查资料并提交归档; 7.填报项目组审查成员工作量统计表。

  专 业 审 查 人 岗 位 职 责

  1.认真贯彻国家和省有关建设工程施工图审查的法律、法规、方针、政策和工程建设标准(包括a、国家颁布的《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规,b、建设工程施工图设计审查要点,c、建设工程强制性标准(条文),d、建设工程设计文件编制深度规定及相关的国家规范、规程和规定,e、上阶段的设计审批意见和专项审查(消防、环保、人防等)意见书f、项目负责人制定的审查计划的要求,分专业审查施工图设计文件,并按规定的表述方式提出审查意见;等等),尽职尽责,做好施工图审查工作。

  2、依照审核回复意见及相应的设计变更,向项目负责人报告确认其专业审查能否通过,填写项目审查质量评定表。

  3、自觉遵守职业道德,坚持公开、公正、公平、科学的原则,维护国家和公共利益。

  4、严格执行审查机构的各项规章制度,按照施工图审查程序和审查内容的要求,在规定的时限内完成审查任务。

  5、审查意见定性要准确,避免发生错、漏审现象,对审查意见和复审意见负责。

  6、正确对待建设单位和勘察设计企业的意见,坚持原则,修正错误,必要时做好沟通解释工作。

  7、加强学习工程建设法律、法规、标准、规范及建设科技发展的新成果,定期参加技术培训,不断提高审查工作水平。

  8、.完成施工图审查机构领导交办的其它工作。

  专 业 审 核 人

  针对各项目的具体情况,结合项目审查管理的关键点,审核专业审查人提出的审查意见和专业质量评定意见。

  项 目 审 定 人

  参与确定项目负责人和项目组各专业审查人员,熟悉审查项目概况,事先指导审查要点和注意事项,审定项目审查意见书,协调解决审查过程中出现的技术争议和矛盾,审定项目审查质量评定表,审定项目组审查成员工作量统计表。

  项 目 批 准 人

  熟悉审查项目概况,确定项目负责人和项目组各专业审查人员,签发“项目审查任务书”;批准项目审查意见书、项目审查质量评定表、项目组审查成员工作量统计表;协调解决审查过程中出现的技术争议和矛盾,填报审查通过报告书。

  银行风险审查岗位职责

  审计廉政风险岗位职责

  行政审批岗位职责风险

  审计岗位职责廉洁风险

  岗位职责风险风险

风险审查岗位职责共3

  授信审查岗位职责

  1、授信审查岗位职责

  对授信经营部门上报的正常类授信客户的授信申请进行尽职审查并提出明确的独立审查意见向上报批,全面揭示所审查授信业务的风险,对出具的审查意见负责。其主要职责为:

  (1)可行性审查。依据本手册相关规定,审查授信业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、授信安排、授信价格、授信期限、担保能力等;

  (2)合规性审查。审查授信业务是否符合国家和本行信贷政策投向规定、授信客户经营范围是否符合授信要求;

  (3)完整性审查。审查授信资料是否完整有效,包括授信客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等;

  (4)审查授信客户和授信业务风险等级;

  (5)授信业务经有权审批人审批同意后,通知授信经营部门和放款中心,并将授信额度、风险等级等相关信息输入CMIS系统;授信业务被否决的,通知授信经营部门;

  (6)审查正常类授信客户的“定期监控报告”、“信贷备忘录”及风险评级,根据客户风险变化情况,提出明确的审查意见,上报审批。如须变更、冻结授信额度,报高级信贷执行官/信贷执行官批准后书面通知授信经营部门和放款中心;

  (7)主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化,及时向部门负责人沟通、汇报。

  2、授信审查及放款审核岗位职责

  1、负责对授信项目的风险管理,对授信业务的关键环节和风险点实施控制,对授信业务办理过程中的相关手续进行合规审查

  2、对于重大授信项目,与客户经理平行作业,参与贷前调查,对授信项目进行风险分析评价,出具风险评价报告,对授信风险分析评价的客观性和专业性负责

  3、协助和参与授信客户的信用评级评价工作

  4、对授信审批权限内授信业务的审查工作

  5、负责分行贷后管理工作

  6、完成领导交办的其他工作

  7、审核是否经过完整的授信审批流程,且经过有权人批准

  8、审核授信相关资料的完整性和一致性

  9、根据最终授信批复文件,审核授信批复条件落实情况

  10、审验授信法律文件是否齐全、完备

  11、负责职责内有关授信业务信息的系统录入和维护,并对信息的完整性、真实性和及时性负责

  12、根据档案管理制度和工作要求,负责部门放款档案归档、整理、保管以及查询工作,确保放款档案管理的规范性

  13、定期查阅放款档案的保管期限,对于保管期满,需销毁的档案,及时上报部门领导,经批准同意后按程序进行销毁

  14、完成领导交办的其他工作

  3、授信审批部门岗位职责

  负责各类授信业务的审查管理工作,推动各类授信业务的健康持续发展,实现资产结构和质量的不断优化。主要职责如下:

  1、组织实施经批准的本行有关战略,将战略规划予以分解落实,并根据实际拟定相关实施方案;

  2、贯彻执行本行信用风险政策,包括投向政策、结构优化调整政策等;

  3、依据国家金融法律法规、产业和货币政策及本行信贷经营方针、政策和规章制度,对由总行审批的各类授信业务进行初审和复审,提出审查意见报总行相关委员会和有权审批人决策;

  4、结合审查情况,分析宏观经济发展态势和热点行业系统性风险,并作出分析报告;

  5、参与拟定全行信贷审查、审批各项规章制度,统一并明确各类授信业务的审查标准和审查要点;

  6、负责对规定范围的客户信用评级认定、客户准入的审核、放款核准等工作;

  7、提前介入重大项目、复杂业务,协助分支行开展相关授信业务的尽职评价工作,客观评价贷款风险;

  8、承担信贷审批委员会办公室职能,提交对审批贷款总量结构、投向等专题分析报告,安排贷审委会议,做好贷审委办公室日常工作及相关信贷档案的管理工作;

  9、负责全辖授信审查人员的培训、指导工作,安排与授信业务审查有关的对外学习交流活动;

  10、认真落实监管部门及总行案件防控工作要求,通过制度安排、流程设计、系统控制以及监督执行等措施建立健全本部门/条线案件防控体系,组织本部门/条线排查案件、案件易发环节和风险点,并负责本条线/部门对各项检查发现问题的整改纠错;

  11、承担总行规章制度、文件中所规定的相关职责;

  12、完成领导交办的其他工作。

风险审查岗位职责共3篇 审查风险包含哪些内容

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